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审计公告
2018年第45号:北京市景山公园管理处2015年至2017年预算执行和其他财政收支审计结果

(2018年9月7日公告)
总第388号

  根据《中华人民共和国审计法》和《北京市审计条例》的规定,2018年1月18日至2018年4月28日,北京市审计局对北京市景山公园管理处(以下简称景山公园)2015年至2017年预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
  一、基本情况
  景山公园是北京市公园管理中心所属差额拨款事业单位。2017年度景山公园预算支出实际完成8262.9万元。
  审计结果表明,景山公园2015年至2017年预算基本遵守了预算法及相关法律法规,在政府采购实施、结余资金核算等方面基本遵守了相关制度。
  二、审计发现的主要问题
  (一)预算执行中存在的主要问题
  1.2015年至2017年,景山公园国有资产收益607.02万元,未按“收支两条线”管理规定上缴市财政,由下属企业收取并存放。
  2.景山公园承租集体土地,获得转租收入,在账外存放。
  3.2017年,景山公园个别项目支出10万元,项目支出依据不充分。
  4.2017年,景山公园个别项目超范围支出,涉及资金2.81万元。
  5.2017年,景山公园未按实际需求向加油卡充值3万元。
  6.2016年至2017年,景山公园未执行公务卡强制结算规定,使用现金支付差旅费,涉及资金2.14万元。
  (二)决算草案编报存在的主要问题
  2017年,景山公园将公务用车运行维护费列入了其他科目,涉及资金3万元。
  (三)其他方面问题
  景山公园部分固定资产未贴资产标签,与所投资企业之间经济界限不清。
  三、审计处理和初步整改情况
  对上述问题,市审计局建议景山公园严格执行财经纪律,加强合同管理,管好国有资产,依纪依规做好各项财政收支工作。
  针对本次审计发现的问题,景山公园正在积极整改。

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